Главный эксперт внутреннего аудита

до 120 000 руб. до вычета налогов
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Государственную корпорацию «Ростех») - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.Обязанности:
  • Участие в проектах по внутреннему аудиту.
  • Участие в идентификации и оценке рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения).
  • Оценка (в т. ч. участие в оценке) схемы построения (эффективности) бизнес-процесса(-ов) и контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения).
  • Участие в анализе и оценке объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки.
  • Формирование аудиторской выборки для целей внутреннего аудита.
  • Проведение процедур внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств.
  • Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита.
  • Обеспечение качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита.
  • Участие в обсуждениях результатов внутренней аудиторской проверки с руководителем рабочей группы.
  • Разработка (в т.ч. участие в разработке) рекомендаций, нацеленных на снижение рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения).
  • Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки.
  • Участие в проведении мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей Корпорации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки.
  • Участие в консультировании по вопросам построения и функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.
  • Участие в идентификации и оценке рисков объекта консультационного проекта.
  • Оценка (в т.ч. участие в оценке) схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта консультационного проекта.
  • Обсуждение результатов выполнения процедур внутреннего аудита с руководителем рабочей группы.
  • Предложение способов снижения рисков объекта консультационного проект.
  • Участие в подготовке отчета по результатам проведенного консультирования.
Требования:
  • Высшее экономическое образование;
  • Квалификация CIA (Certified Internal Auditor), CISA, аттестат аудитора, ACCA, будет являться преимуществом;
  • Английский будет являться преимуществом;
  • Высокая скорость печати, знание основных офисных программ, хорошее знание Excel, 1С, подготовка презентаций;
  • Опыт работы не менее 1 (одного) года опыта работы во внутреннем аудите/ контроле;
  • Опыт работы в области бухгалтерского учета, экономики, финансов, нормативных и методических материалов, регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность организации, правил проведения внутренних аудитов;
  • Знание основных документов трудового, финансового, налогового и хозяйственного законодательства;
  • Знание международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, международных концепций и стандартов управления рисками и внутреннего контроля;
  • Знание принципов организации и порядка функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации, принципов и порядка формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности, информационных систем (программных продуктов), применяемых в АО «ОДК», в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита;
  • Знание кодекса корпоративного управления и (или) зарубежных аналогов (если применимо к организации); основных законодательных и нормативных правовых актов, относящихся к областям аудита;
  • Выполнения процедур тестирования (опрос (запрос), наблюдения (осмотр), проверки (инспектирование), повторного выполнения, пересчета (подсчета), подтверждения), аналитических процедур (анализа финансовых и нефинансовых показателей, статистического анализа, сравнения фактических и плановых показателей, тренд-анализа и прочие), либо их сочетания для целей внутреннего аудита;
  • Анализа и оценки информации, выявления причинно-следственных связей, формирования выводов,
  • Умение применения в работе законов, подзаконных актов и локальных нормативных актов организации;
  • Умение проведения интервью, переговоров и осуществления письменной коммуникации;
  • Подготовки разделов отчетов по результатам внутренних аудитов,
  • Составления и проведения презентации.
Условия:
  • Офис: м.Семеновская/ м. Шоссе Энтузиастов (5 мин. на корпоративном транспорте);
  • График работы: 5/2, с 9 до 18:00, пятница до 16:45;
  • Премирование по результатам работы ;
  • Возможны командировки по России;
  • Соблюдение ТК РФ.

Уважаемые кандидаты, мы обязательно просмотрим все ваши отклики в течение 14 дней. Огромная просьба внимательно изучить описание вакансии и ознакомиться с компанией. Заранее спасибо!

Хочу откликнуться
<
>