Советник службы контроля и анализа

З/п не указана
Опыт работы: Более 6 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)
Основные требования:
  • Высшее финансово-экономическое и/или юридическое образование (не ниже уровня специалитет/магистратура);
  • Опыт работы не менее трех лет в области внутреннего аудита и/или внутреннего контроля;
  • Опыт организации и проведения закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
  • Желательно повышение квалификации в области комплаенса\внутреннего контроля;
  • Опыт работы с автоматизированными специализированными аудиторскими программными продуктами, справочно-информационными системами;
  • Опыт прохождения проверок Банком России, Счетной палаты и иными контрольными и надзорными органами Российской Федерации;
  • Знания норм, регулирующих деятельность кредитных организаций и/или региональных гарантийных организаций и/или совершения операций в банках и/или лизинговых и/или инвестиционных компаниях
  • Знания в области бухгалтерского учета, налогового и гражданского законодательства Российской Федерации
  • Уровнем владения Microsoft Office (Word, Exсel (создание сводных таблиц, анализ и визуализация данных), PowerPoint) или аналогичных программных продуктов не ниже среднего;
  • Знания в области закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
  • Знания и/или опыт работы с одним и/или несколькими программными комплексами (языками программирования/запросов): SQL, SAS, Power Bi (желательно).
  • Личностные компетенции: навыки межличностного делового общения; умение организовывать работу, планировать, принимать решения; внимание к нюансам, скрупулезность; способность анализировать проблемы, эффективно искать пути их разрешения.
Основные обязанности:
  • Анализ внутренних документов организации в рамках компетенции службы, мониторинг и оценки рисков разрабатываемых внутренних документов организации в целях соблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов организации;
  • Подготовка рекомендаций по минимизации уровня рисков (при необходимости);
  • Ведение автоматизированных баз данных, используемых при проведении контрольных мероприятий;
  • Участие во взаимодействии со Счетной палатой Российской Федерации, прокуратурой Российской Федерации, иными контрольными и надзорными органами Российской Федерации;
  • Осуществление контроля в отношении предпринятых структурными подразделениями действий по исправлению и устранению нарушений и(или) недостатков по результатам контрольных мероприятий;
  • Участие в служебных проверках/контрольных мероприятиях;
  • Оформление отчетов по результатам проведенных проверок;
  • Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере внутреннего аудита и внутреннего контроля;
  • Обеспечение проведения мониторинга качества внутреннего аудита.
Условия работы:
  • м. Китай-город;
  • оклад, премии по результатам выполнения КПЭ, соцпакет.
Хочу откликнуться
<
>